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2016年部门决算
目 录
第一部分:自治区侨联概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:自治区侨联2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:自治区侨联2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分:自治区侨联概况
一、主要职能
1、发挥侨联组织服务经济发展的重要作用,进一步强化服务、搭建平台,引导广大归侨侨眷和海外侨胞积极参与和支持祖(籍)国经济建设,进行经济合作和科技交流。
2、依法维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益,加强涉侨法律法规宣传教育,协调配合有关部门处理好侵犯归侨侨眷和海外侨胞国内权益的突出问题,推动建立困难归侨侨眷帮扶机制,鼓励海外侨胞发扬侨帮侨的传统.
3、进一步拓展海外联谊工作,扩大同海外侨团、港澳台侨团的联系和沟通合作,参与以地缘、血缘、语缘为纽带组成的侨社团的联谊活动;发挥港澳委员顾问、海外顾问的骨干作用,做好反独促统和维护港澳长期稳定工作;配合国家总体外交,积极参与公共外交和人文交流,拓展民间外交。
4、做好参政议政工作,充分发挥侨联在人民政协组织中的界别作用;协助归侨侨眷人大代表、侨联界政协委员深入了解社情民意,为他们协商政议、建言献策做好服务。
5、弘扬中华文化,开展民俗文化交流、祖地文化交流、寻根之旅、重大历史事件纪念等活动,深入开展“亲情中华”等活动,支持海外华文教育事业的发展。
6、强化侨联组织在社会管理和服务中的职责,推动各项保障和改善民生政策的具体落实;协调有关部门为海外侨胞回乡探亲访友、就业创业搞好服务;支持高校、科研院所开展侨务理论研究。
二、部门决算单位构成
365体育投注平台是主管预算单位,只有自治区侨联机关本级,没有下属单位。
人员情况,编制数:机关事业编制18人,其中后勤服务编1人;工勤编1人,编制数共20人;实有人数22人,其中:行政人员19人、工勤人员3人,退休人员11。我单位属全额拨款,参照公务员管理的单位。除财政拨款外无其他收入项目。
第二部分:自治区侨联2016年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(厅、局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
| |||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款 | 692.99 | 一、一般公共服务支出 | 638.21 | |
二、事业收入 |
| 二、外交支出 |
| |
三、事业单位经营收入 |
| 三、教育支出 |
| |
四、其他收入 |
| 四、科学技术支出 |
| |
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| 五、文化体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 22.48 | |
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| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 12.92 | |
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| 十九、住房保障支出 | 19.38 | |
本年收入合计 | 692.99 | 本年支出合计 | 692.99 | |
用事业基金弥补收支差额 |
| 结余分配 |
| |
上年结转 |
| 年末结转与结余 |
| |
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收入总计 | 692.99 | 支出总计 | 692.99 | |
? | ? | ? | ? | ? |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 |
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201 | 一般公共服务支出 | 638.21 | 638.21 |
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20125 | 港澳台侨事务 | 638.21 | 638.21 |
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2012501 | 行政运行 | 369.21 | 369.21 |
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2012506 | 华侨事务 | 269 | 269 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 22.48 | 22.48 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 9.96 | 9.96 |
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2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 9.96 | 9.96 |
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20808 | 抚恤 | 12.52 | 12.52 |
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2080801 | 死亡抚恤 | 12.52 | 12.52 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12.92 | 12.92 |
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21005 | 医疗保障 | 12.92 | 12.92 |
|
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2100501 | 行政单位医疗 | 12.92 | 12.92 |
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221 | 住房保障支出 | 19.38 | 19.38 |
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22102 | 住房改革支出 | 19.38 | 19.38 |
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2210201 | 住房公积金 | 19.38 | 19.38 |
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注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 692.99 | 423.99 | 269 |
|
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201 | 一般公共服务支出 | 638.21 | 369.21 | 269 |
|
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20125 | 港澳台侨事务 | 638.21 | 369.21 | 269 |
|
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2012501 | 行政运行 | 369.21 | 369.21 |
|
|
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2012506 | 华侨事务 | 269 |
| 269 |
|
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208 | 社会保障和就业支出 | 22.48 | 22.48 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 9.96 | 9.96 |
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2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 9.96 | 9.96 |
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20808 | 抚恤 | 12.52 | 12.52 |
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2080801 | 死亡抚恤 | 12.52 | 12.52 |
|
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12.92 | 12.92 |
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21005 | 医疗保障 | 12.92 | 12.92 |
|
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2100501 | 行政单位医疗 | 12.92 | 12.92 |
|
|
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221 | 住房保障支出 | 19.38 | 19.38 |
|
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22102 | 住房改革支出 | 19.38 | 19.38 |
|
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2210201 | 住房公积金 | 19.38 | 19.38 |
|
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|
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注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 692.99 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 638.21 |
|
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二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 19 |
|
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| 3 |
| 三、教育支出 | 20 |
|
|
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| 4 |
| 四、科学技术支出 | 21 |
|
|
|
| 5 |
| 五、文化体育与传媒支出 | 22 |
|
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|
| 6 |
| 六、社会保障和就业支出 | 23 | 22.48 |
|
|
| 7 |
| 七、医疗卫生与计划生育支出 | 24 | 12.92 |
|
|
| 8 |
| 八、住房保障支出 | 25 | 19.38 |
|
|
本年收入合计 | 12 |
| 本年支出合计 | 28 | 692.99 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 | 13 |
| 年末结转和结余 | 30 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 | 14 |
|
| 31 |
| ||
政府性基金预算财政拨款 | 15 |
|
| 32 |
| ||
| 16 |
|
| 33 |
| ||
合计 | 17 | 692.99 | 合计 | 34 | 692.99 | ||
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|
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|
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 692.99 | 423.99 | 269.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 638.21 | 369.21 | 269.00 |
20125 | 港澳台侨事务 | 638.21 | 369.21 | 269.00 |
2012501 | 行政运行 | 369.21 | 369.21 | |
2012506 | 华侨事务 | 269.00 | 269.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 22.48 | 22.48 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 9.96 | 9.96 |
|
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 9.96 | 9.96 |
|
20808 | 抚恤 | 12.52 | 12.52 |
|
2080801 | 死亡抚恤 | 12.52 | 12.52 |
|
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12.92 | 12.92 |
|
21005 | 医疗保障 | 12.92 | 12.92 |
|
2100501 | 行政单位医疗 | 12.92 | 12.92 |
|
221 | 住房保障支出 | 19.38 | 19.38 |
|
22102 | 住房改革支出 | 19.38 | 19.38 |
|
2210201 | 住房公积金 | 19.38 | 19.38 |
|
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 281.74 | 302 | 商品和服务支出 | 80.88 |
30101 | 基本工资 | 82.56 | 30201 | 办公费 | 6.93 |
30102 | 津贴补贴 | 116.76 | 30202 | 印刷费 | 5.09 |
30103 | 奖金 | 50.11 | 30207 | 邮电费 | 4.42 |
30107 | 绩效工资 |
| 30209 | 物业管理费 | 1.19 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.30 | 30211 | 差旅费 | 9.46 |
30199 | 其他工资福利支出 |
| 30213 | 维修(护)费 | 3.68 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 61.37 | 30216 | 培训费 | 0.46 |
30301 | 离休费 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.08 |
30302 | 退休费 | 7.23 | 30228 | 工会经费 | 3.23 |
30304 | 抚恤金 | 12.52 | 30229 | 福利费 | 0.05 |
30307 | 医疗费 | 12.92 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.19 |
30311 | 住房公积金 | 19.38 | 30239 | 其他交通费用 | 28.94 |
30313 | 购房补贴 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.16 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 9.31 | 307 | 债务付息支出 |
|
|
|
| 30701 | 国内债务付息 |
|
|
|
| …… | …… |
|
|
|
| 399 | 其他支出 |
|
|
|
| 39901 | 赠与 |
|
|
|
| …… | …… |
|
人员经费合计 | 343.11 | 公用经费合计 | 80.88 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50.51 | 28 | 10.19 | 0 | 10.19 | 12.32 | 48.02 | 28 | 10.19 | 0 | 10.19 | 9.83 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ? | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ? | |||
? | ||||||||
? | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ? | |
合计 |
|
|
|
|
|
| ? | |
? |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
? |
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| ? |
? |
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|
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| ? |
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| ? |
“自治区侨联没有政府性基金预算收入,也没有政府性基金预算安排的支出,故本表无数据”
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分:自治区侨联2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
(一)收入总计 692.99 万元。
1.财政拨款收入692.99 万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:
5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计 692.99 万元。包括:
1.一般公共服务(类)638.21万元:主要用于基本支出的工资福利支出281.74万元、商品和服务支出79.39万元、对个人和家庭的补助支出8.08万元、华侨事务支出269万元。
2.社会保障和就业(类)22.48万元:主要用于自治区侨联本级按国家规定发放的退休人员管理方面的支出和抚恤金。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)12.92 万元:主要用于职工的医疗保障。
4.住房保障支出(类)19.38 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
5.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
6.年末结转和结余 0 万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(三) 决算收支增减变化情况说明
1.决算收入增减变化情况
本年度收入692.99万元,均为财政拨款收入,比上年增加14.44万元,增长2.13%,增长原因:人员工资及经费的增加等。
2.决算支出增减变化情况
本年度支出692.99万元,比上年增加14.44万元,增长2.13%,其中:基本支出423.99万元,占总支出61.18%,比上年增加81.44万元,增长23.77%,支出增长主要原因:机关相关运行费同比有所增长;2016年新增交通补助和伙食补助的支出;项目支出269万元,占总支出38.82%,比上年减少67万元,下降19.94%。支出减少的原因是2015年世界桂籍侨领联谊大会的结束。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
自治区侨联2016 年度一般公共预算支出692.99 万元,其中:基本支出423.99万元,(港澳台侨事务行政运行支出369.21万元、社会保障和就业支出22.48万元、医疗卫生与计划生育支出12.92万元、住房保障支出19.38万元)华侨事务支出269万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
自治区侨联2016年度政府性基金支出 0 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 692.99 万元,其中:人员经费 281.74 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费;公用经费324.61 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;对个人和家庭补助支出81.37万元,主要包括:退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 28 万元;公务用车购置及运行费支出决算10.19 万元;公务接待费支出决算 9.83万元。
“三公”经费支出总额48.02万元,因公出国(境)费支出决算 28 万元与年初预算数28万元持平、公务用车购置及运行费支出决算 10.19 万元与年初预算数10.19万元持平、公务接待费支出决算 9.83万元与年初预算数12.32万元相比减少,减少的原因是减少了接待人数及团次。
因公出国(境)费支出决算28 万元与上年支出数28万元同比持平、公务用车购置及运行费支出决算10.19 万元与上年支出数17.1万元同比减少,减少的原因是公车改革后,公务车辆减少、公务接待费支出决算9.83万元与上年支出数11.28万元同比减少,减少的原因是减少了会议接待人数及规模。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出28 万元。全年使用财政拨款安排自治区侨联机关出国团组 6 个,全年因公出国(境)团组共计 6 个,累计 28 人次。开支内容包括:
1、2016年3月28日-4月1日,应韩国全国韩籍华人总联合会、韩国广西总商会的邀请,广西侨联代表团一行2人,出席2016(第二届)大韩民国韩籍中国同胞华人华裔第二次代表大会暨中韩文化艺术节,。
2、2016年4月22日-25日,应澳门友谊扶轮社和澳门缅华互助会的邀请,广西侨联代表团一行5人,出席了第二十一届澳门缅华泼水节系列活动和澳门友谊扶轮社授证三周年纪念活动及广西侨联帮扶项目慈善义捐活动。本次出访,代表团出席了第二十一届澳门缅华泼水节系列活动,举办了规模较大的广西侨联澳门委员顾问座谈会,走访了广西侨联澳门委员的企业,拜访了澳门归侨总会、澳门大学、澳门公益慈善组织友谊扶轮社等社团,形成了多项共识,达到了增进了解、友谊、互信,促进交流与合作的目的,是一次完美的巩固之旅、联谊之旅、合作之旅。
3、2016年6月30日-7月9日,应马来西亚广西总会、新加坡广西暨高州会会馆和香港广西同乡会的邀请,广西侨联团一行5人出访马来西亚、新加坡和香港,参加马来西亚广西总会成立64周年、广青团38周年和妇女组12周年在芙蓉举办庆典活动;拜访当地的重要侨领和侨社团,与他们开展联谊交流活动,深化与当地侨社团和华侨华人的友谊,掌握当地华侨华人的最新发展状况,推介广西,听取他们对广西经济社会发展的意见。
4、2016年9月15日至19日,美国旧金山广西同乡会的邀请,广西侨联团一行4人出访美国出席美国旧金山广西同乡会成立5周年纪念活动并开展有关联谊工作。
5、2016年10月19日至25日,应世界华商组织联盟、香港侨界社团联会的邀请,广西侨联代表团一行2人在澳门、香港分别举行了广西侨联澳门委员顾问、香港委员顾问座谈会;开展了招商活动,走访了在广西投资的澳门企业家,拜会了原澳门贸易投资促进局李炳康主席;拜访了澳门归侨总会、澳门广西玉林联谊会、香港侨界社团联会、香港侨友社、香港武侨联谊会、香港广西印尼联谊总会等社团,形成了有关共识,达到了增进了解、友谊、互信,促进交流与合作的目的,是一次宣传之旅、联谊之旅、招商合作之旅。
6、2016年11月2日至11月9日,应澳大利亚广西同乡联谊会和新西兰广西同乡会的邀请,广西侨联代表团一行2人出访澳大利亚和新西兰,拜访了澳大利亚广西同乡会、澳洲钦廉同乡会、新西兰广西同乡会及商会,参加了澳大利亚广西同乡联谊会成立五周年庆典活动和澳大利亚广西同乡会会所揭牌仪式,召开了留学生座谈会,介绍广西经济社会发展情况及侨情、侨联工作情况,深入了解海外侨胞及留学生工作、学习及生活情况,认真听取海外华侨华人对祖国、家乡的意见、建议,积极宣传侨务政策,鼓励海外侨胞在为驻在国经济社会发展做贡献的同时,不忘祖国,关注和支持家乡建设,受到海外侨胞的热情接待和热烈欢迎。
(二)公务用车购置及运行费支出10.19 万元。其中:
公务用车购置支出 0 万元。
公务用车运行支出10.19 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展侨联业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,自治区侨联开支财政拨款的公务用车保有量为3 辆,全年运行费支出10.19 万元,平均每辆 3.40 万元。
(三)公务接待费支出9.83 万元,国内公务接待批次 次,人次 次,国(境)外公务接待批次 20次,人次310 次。其中:接待中国侨联、中国侨商会、全国总工会等;国(境)外公务接待批次20 次,人次136 次。其中:接待台湾商会、美国同心会、马来西亚侨团、柬埔寨侨团等;
六、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出 80.88 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加31.70万元,增长64.46 %。主要原因是:2016年定额基本支出预算比2015年预算提高和2016年增加了其他交通费用。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额 5.27 万元,其中:政府采购货物支出 5.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆3 辆,其中,部级领导干部用车 1 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,单位价值50万元以上通用设备0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2016年,(本单位)共组织对 27 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 201 万元,占年初预算的72%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中:(举例细述个别项目情况)
1.贯彻自治区党委关于创新驱动发展战略的重大部署,充分发挥侨界在资金、人才、智力等方面的优势,积极服务我区经济转型升级发展,由自治区侨联主办,南宁市侨联、钦州市侨联承办的“创业中华?建设南宁(钦州)—2016海外人才项目对接洽谈会”。邀请了欧美等国家(地区)涉及生物工程与制药、铝加工、电子信息、机械与装备制造、食品加工、清洁能源等六大产业有一定影响的华人华侨科技专家共27人参加。与会专家考察两市相关开发区、产业园,并与有关企业进行了对接洽谈,两市共达成十多个合作意向项目,我会将继续做好这些项目跟踪服务工作。期间,自治区侨联还增聘了12位广西侨联特聘专家委员会海外委员。
2.开展 “2016华商八桂行——走进柳州”活动。自治区侨联充分发挥侨联与海外华侨华人社团、海外侨领关系密切的积极作用,重点邀请印度尼西亚、马来西亚、泰国、柬埔寨、越南、老挝、缅甸七国有实力的海外华商和区内相关华商参加,助力我区工业产品拓展东盟海外市场,为我区工业供给侧结构性改革做贡献。推介会上,柳州重点推介了工业及高新技术、基础设施及房地产、旅游文化体育、商贸流通、农业开发农副产品等方面的项目。活动期间,与会人员还先后到广西柳工机械股份有限公司、上汽通用五菱、柳州两面针股份有限公司参观考察,并就柳州一批工程机械、汽车配件、农业产业等项目进行磋商洽谈。此前还牵线搭桥助推柳州铁道职业技术学院与印尼苏莱亚大学就高铁人才技术合作的项目达成了协议。
3.举办“全国口岸城市侨联“一带一路”门户建设工作协作会”。积极主动配合国家和我区实施“一带一路”战略,指导由防城港市侨联和钦州市侨联联合承办全国口岸城市侨联“一带一路”门户建设工作协作会。两市有关部门在会上介绍投资环境、开展项目推介,参会华商与当地政府和企进行了项目合作洽谈,并考察两市开发区、产业园等,活动的举办,为海内外华商到两市投资牵线搭桥,帮助两市招商引资及做好相关宣传服务工作。
4.推动新侨企业积极参加新侨创业创新成果评比。组织区内院校和新侨企业参加由中国侨联主办的“新侨创新创业成果展”,申报“中国侨界贡献奖”。全区有6个市侨联和5个单位共申报创新人才7名、创新成果4项、创新团队3个、创新企业7个,合计21个。共13项获奖。
5.以丰富的工作内涵深化“两个拓展”工作方针。以“弘扬侨乡文化·展示五彩玉林”为主题,与自治区侨办、玉林市政府联合主办2016年海外华侨华人玉林恳亲大会,积极参与助推地方经济的发展。在容县举行了恳亲大会,共有开幕式、侨商广西行、侨乡文化论坛、龙舟赛、文艺晚会、百寿宴、旅游文化体验、玉林美食品鉴、华侨投资项目奠基、种植华侨友谊林等多个活动。恳亲大会吸引了来自六大洲37个国家和地区共117个代表团565位嘉宾前来参会,其中海外嘉宾443人。其中:由广西侨联海外顾问、泰国隆发盛企业有限公司董事长封家正(容县籍)投资的广西华侨创意文化产业园成功举办了奠基仪式,项目占地面积320亩,计划总投资15亿元。玉林市委市政府充分利用恳亲大会这一平台和后续影响,积极“请进来,走出去”,加强与世界各地的实质性经贸合作。
6.加强与海外侨社团及侨领的联系,精心安排有关重点团组活动。邀请北美华人商会访问团和世界五百强企业之一马来西亚常青集团执行主席张晓卿博士一行在广西的考察活动。5月中旬,北美华人商会访问团一行8人由聂泽英团长率领,到访我区南宁、崇左、北海等地实地考察投资,就创办国际学校、投资老年疗养院、投资建设无人驾驶汽车推广及F3方程式赛车场等项目与相关部门达成了投资意向。精心安排马来西亚常青集团执行主席张晓卿一行考察行程,期间,张晓卿一行得到了自治区党委书记彭清华以及李康、范晓莉、张晓钦等自治区领导的亲切会见,为推动做好中马钦州产业园区投资建设工作尽了侨联组织的力量。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。